Чистая прибыль "ВолгаТелеком" по МСФО в 2007 г составила 3,052 млрд руб.
Выручка от реализации составила 32,063 млрд руб /рост на 6,7 проц к уровню 2007 г/. Прибыль от операционной деятельности составила 5,461 млрд руб, снизившись на 4,6 проц по сравнению с 2007 г.
Показатель EBITDA вырос на 7,5 проц до 12,004 млрд руб против 11,163 млрд руб годом ранее, маржа EBITDA составила 37,4 проц. Чистый процентный долг/EBITDA – 1,28.
Определяющими факторами, повлиявшими на изменение доходов в 2008 г, стали:
1. Увеличение количества пользователей широкополосного доступа /ШПД/ в Интернет. В результате маркетинговой политики число абонентов ШПД за 2008 г выросло в 2 раза и достигло 785,8 тыс. Доходы от услуг сети передачи данных и телематических услуг /Интернет/ увеличились на 58,5 проц. Их доля в общем объеме выручки выросла на 5 п п - до 15,4 проц.
2. Консолидация на базе дочерней компании ЗАО НСС поволжских мобильных операторов: в декабре 2007 г к НСС были присоединены ОАО "Татинком-Т", ЗАО РТКОМ, ЗАО "Саратов-Мобайл", ЗАО "Чувашия Мобайл" и ЗАО "Пенза Мобайл". Несмотря на замедление темпов роста рынка мобильной связи, а также снижение доходов от данного вида услуг /вызванное падением трафика в связи с кризисными явлениями экономики во 2-й половине 2008 г/, консолидация обеспечила положительную динамику доходов ОАО "ВолгаТелеком". Доходы от услуг подвижной радиотелефонной /сотовой/ связи увеличились на 11,8 проц, доля доходов в общей структуре выручки увеличилась на 0,7п п - до 14,5проц проц.
3. Законодательное регулирование деятельности: отмена компенсационной надбавки к цене зонового инициирования вызова и платы за обслуживание точек присоединения. Доля доходов от услуг присоединения и пропуска трафика в общей структуре выручки снизилась на 2 п п до 14 проц.
Операционные расходы компании выросли в 2008 г на 9,4 проц до 26,602 млрд руб по сравнению с 24,309 млрд руб годом ранее.
Объем капитальных вложений за 2008 г увеличился на 0,5 проц относительно 2007 г и составил 10,625 млн руб. Приоритетными направлениями инвестиционной политики компании являлись:
- современные услуги связи /организация хDSL доступа, строительство и реконструкция сетей подвижной связи, организация Ethernet доступа, строительство сетей связи с применением технологии Softswitch/;
- услуги подвижной связи;
- сеть передачи данных и инфраструктура;
- вложения в ИТ.
В 2008 г введено в эксплуатацию 440 тыс номеров подвижной связи и 416,5 тыс номеров фиксированной связи, уровень цифровизации телефонной сети по состоянию на 31 декабря 2008 г составил 80,0 проц. Ввод портов xDSL по итогам года составил 508 978 портов, что на 33 проц больше аналогичного показателя 2007 г. В результате развития инфраструктуры связи абонентская база сотовых GSM активов /консолидированных в отчетности МСФО/ составила 3 530 тыс абонентов /+14,3 проц роста/.